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Detalhes
| 15/05/2025 | 0009881/2024 | 0000083/2025 | 0000258/2025 | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DA CIM POLINORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO - TICKET EM FORMA DE CARTAO. | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | R$ 413,95 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 15/05/2025 | 0000048/2025 | 0000011/2025 | 0000085/2025 | EMPENHO PARA ATENDE DESPESAS COM TICKET ALIMENTACAO CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº 02 DE 2024 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | R$ 2.250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0001514/2022 | 0000270/2025 | 0001102/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA OU COOPERATIVA PARA EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, sob a forma de fretamento, com fornecimento de veiculos, abastecidos de combustivel, com motorista/condutor e monitor/acompanhante nas linhas de transporte. | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, TURISMO E PASSAGEIROS DE IBIRACU E JOAO NEIVA - COOPE-IJON | 07.667.968/0001-15 | R$ 77.406,67 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 159900000001 - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0001514/2022 | 0000269/2025 | 0001101/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA OU COOPERATIVA PARA EXECUTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, sob a forma de fretamento, com fornecimento de veiculos, abastecidos de combustivel, com motorista/condutor e monitor/acompanhante nas linhas de transporte. PROCESSO 4095/2025 - COMPETENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL. | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, TURISMO E PASSAGEIROS DE IBIRACU E JOAO NEIVA - COOPE-IJON | 07.667.968/0001-15 | R$ 155.232,19 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0000759/2023 | 0000149/2025 | 0000437/2025 | Contratacao de empresa para execucao de servicos de limpeza de fossas septicas, tubulacoes de esgotos, caixas de passagem, caixas de gordura, boca de lobo e desobstrucao de redes de micro drenagem no municipio de Fundao/ES. REF. AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/25 - PROC.3546/2025. | VISAUTO LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME | 07.520.845/0001-57 | R$ 2.164,96 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0000515/2024 | 0000396/2025 | 0001190/2025 | Contratacao de servicos assistenciais a saude, com execucao parcelada, por intermedio do Consorcio Publico da Regiao Polinorte - CIM Polinorte compreendendo a prestacao de servicos medicos em nivel ambulatorial e hospitalar, a serem executados nas Unidade COMP.04/25 | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE | 02.618.132/0001-07 | R$ 315.096,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0000020/2024 | 0000311/2024 | 0000650/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DUAS BOCAS, MUNICIPIO DE FUNDAO/ES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA,1/ MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ENSAIOS PROCESSO 3696/2025 - 7° 9970/2024 | P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA | 11.562.541/0001-20 | R$ 13.366,08 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS | 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0007587/2023 | 0000227/2024 | 0000649/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DESTACADO, MUNICIPIO DE FUNDAO/ES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ENSAIOS EM LABORATORIOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS REF. A 7ª (SEXTA) MEDICAO DO CONTRATO Nº 052/2024 - CONSTR. DA PONTE DESTACADO, NO PERIODO DE 21/02/2025 A 31/03/2025. | P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA | 11.562.541/0001-20 | R$ 25.846,46 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS | 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0004749/2021 | 0000032/2025 | 0000436/2025 | O objeto da presente licitacao preve a contratacao publica de empresa de engenharia especializada em servicos de limpeza urbana, coleta e transporte de residuos, disposicao final e coleta seletiva, com fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos. PROCESSO 4067/2025. | SA SERVICOS DE LIMPEZA E SOLUCOES AMBIENTAIS EIREL | 04.125.754/0001-29 | R$ 2.822,94 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0004749/2021 | 0000032/2025 | 0000435/2025 | O objeto da presente licitacao preve a contratacao publica de empresa de engenharia especializada em servicos de limpeza urbana, coleta e transporte de residuos, disposicao final e coleta seletiva, com fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos. PROCESSO 4067/2025 | SA SERVICOS DE LIMPEZA E SOLUCOES AMBIENTAIS EIREL | 04.125.754/0001-29 | R$ 61.159,45 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 |